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解读咸宁《2024年度审计整改报告》:审计监督刚性凸显 整改实效全面提升

来       源 : 咸宁市审计局 解读单位: 财政审计科(行政事业审计科)

发布日期: 2026年01月07日 解读方式: 问答解读

名       称: 解读咸宁《2024年度审计整改报告》:审计监督刚性凸显 整改实效全面提升 解读类型: 部门解读

1231日,市六届人大常委会第二十四次会议听取和审议了《咸宁市人民政府关于2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。为进一步了解2024年度审计整改有关情况,记者采访了咸宁市审计局有关负责同志。

问:市委市政府对2024年度审计整改工作作出全面部署,各项举措的贯彻落实取得了哪些成效?

答:2025年,全市各级各部门深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,按照市委、市政府的工作部署,严格执行市六届人民代表大会常务委员会第二十二次会议相关审议意见,聚焦《关于2024年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告》(以下简称《审计报告》)反映的问题及建议,扎实推动整改,严格对账销号。

一是审计整改责任严实。市委、市政府主要领导多次听取审计工作情况汇报,对审计整改工作作出明确指示。市委书记、市委审计委员会主任周锋同志主持召开六届市委审计委员会第八次会议,审议《咸宁市审计查出问题整改销号暂行办法》,要求进一步压实整改责任,持续跟踪督办,坚持标本兼治,切实做好审计整改“下半篇文章”。市委副书记、市长杨军同志主持召开全市审计整改专题会议,全面部署整改工作,要求各地各部门主要负责人亲自抓、负总责,以钉钉子精神推进整改落实,确保审计整改质量和效果。市审计局及时将《审计报告》涉及的整改事项分解到各县(市、区)和市直相关单位,按照立行立改、分阶段整改、持续整改3类分别明确整改要求。

二是审计整改机制健全。市委审计委员会办公室、市审计局制定《咸宁市审计查出问题整改销号暂行办法》,进一步规范审计整改工作流程,明确审计整改销号的标准、程序和责任,全口径、全周期抓好审计整改督促检查工作;有关部门完善落实信息共享、线索移交、结果反馈等工作机制,专项整改贯通协作更加高效;将审计整改纳入各级党委、政府督查督办重要事项,并作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。市审计局对审计中发现的重大违法违纪问题,及时移送纪检监察机关和有关主管部门予以查处。形成全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改推进体系。

三是审计整改成效明显。各地各部门坚持问题导向,采取切实有效措施,推动审计整改工作取得明显成效。截至202511月底,《审计报告》共反映6325个问题,有关单位通过原渠道归还、加快拨付进度、规范管理等措施,完成整改287个,合计整改金额5.5亿元,制定修订规章制度69项,问责处理72人,其中要求立行立改的221个问题已完成整改212个;要求分阶段整改的43个问题已完成整改30个;要求持续整改的61个问题已完成整改45个。尚未整改到位的38个问题均未到整改完成期限,正在有序推进整改。

问:2024年度审计整改报告》相比往年有什么变化?

答:主要有两方面的优化和改进。一是细化问题整改分类,精准划定整改时限。报告打破往年“一刀切”的问题梳理模式,按照问题性质、整改难度、涉及领域等维度,对审计发现问题进行精细化分类,并针对不同类型问题逐一明确差异化整改时限,区分立行立改、分阶段整改、持续整改三类情形,形成“分类施策、梯次推进”的整改节奏,有效提升整改工作的针对性与可操作性。二是强化未整改问题管理,压实闭环整改责任。针对报告中列明的尚未完成整改的事项,不再简单标注“持续推进”,而是逐一细化后续整改的具体举措、责任单位、责任人员及阶段性目标,建立“问题清单—措施清单—责任清单—时限清单”四位一体管理机制,确保每一项未完成整改的问题都有明确路径、专人负责,推动整改工作形成闭环管理。

问:据《2024年度审计整改报告》反映,部分问题尚未完成整改,请问下一步如何推动解决?

答:审计机关充分听取有关地方和单位的意见,实事求是分析原因,正在整改中的问题主要存在以下三个方面值得关注的情况:一是有的问题形成时间长,解决难度大,需要稳步持续推进、审慎处理;二是部分单位通过法律途径解决的,涉及违规违纪线索核查,需依法定程序推进整改;三是有的问题涉及多个部门,有待进一步加强协调配合。

对未完成整改的问题,市政府责成有关县(市、区)和单位对后续整改作出了安排:一是持续分类推进。对未整改到位的问题系统梳理、分析研判,严格按照整改计划和目标任务,分类施策、一抓到底、加快落实;将未完成整改事项纳入审计整改“回头看”范围,加强督促跟踪力度。二是加强协同配合。有效发挥业务主管部门对本行业领域审计整改的监督管理作用和整改合力,提高系统治理质量和效率,统筹推动解决整改中的困难;深化监督力量贯通,确保应改尽改、高质量清零,对虚假整改等问题严肃追责问责。三是深化整改成效。对审计查出的普遍性典型性问题,深入分析问题背后的体制机制障碍和制度缺陷,积极采取有效措施,及时完善制度规则、堵塞漏洞、加强监管,努力实现“整改一个问题、避免一类问题、规范一个领域”。

相关文档:关于2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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