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咸宁审计:分类整改促进建章立制提水平

来源:咸宁市审计局 时间:2022-10-12

去年,咸宁市审计局对某县公安部门开展领导干部经济责任审计,审计发现存在固定资产管理、工程项目建设、公务车辆管理、涉案财物管理等方面问题,并提出了完善内部管理相关制度的审计建议。

被审计单位高度重视审计整改工作,将审计整改列入党委会重点工作,制定审计整改工作方案,明确整改措施4条,切实做到细化、实化、制度化,形成审计整改工作的闭环管理;建立审计整改长效机制,完善“问题清单”和“整改清单”,实行“简单问题限期改正,复杂问题挂牌督办,长线问题挂账销号”;压实责任链条,问题整改责任到人,推动审计整改工作走深走实。

通过此次审计整改,该县公安部门重新梳理内部管理制度,重新修订、出台了《涉案财物管理办法》、《工程建设项目审计办法》等10余项内部管理制度,约谈了5名二级单位负责人,对29名财务人员开展业务培训,进一步提升了被审计单位内部管理水平。(阮长安)

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