今天是:
近日,咸宁高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)积极履行内部审计监督职责,由法务审计部牵头,联合资本运营部及第三方专业机构对旗下重要子公司湖北华通供应链有限公司(简称“华通公司”)开展了内部审计与专项监督检查,扎实推进国有企业内控体系建设与风险防范。
此次内部审计工作是以深化国企改革、强化内部控制为目标,严格依据集团《关于加强集团内部控制体系建设的实施方案》《关于推进纠纷案件化解的管理办法(试行)》等文件要求,聚焦合规经营、风险管控、纠纷处置三大核心领域,对企业基本运营、财务状况、制度建设等方面进行全面审查。
审计过程中,精准识别出企业在风险管理、合同管理、基础运营及资产管理等五个方面存在的短板和不足,为企业发展精准“把脉问诊”。针对发现的问题,审计组从健全制度体系、强化风险管控、夯实管理基础、规范资产运作等角度,提出五条具有针对性和可操作性的整改建议。
此次内部审计监督工作,是高投集团落实内审主体责任、推动子公司治理体系和治理能力现代化的重要实践,不仅为华通公司规范运营、防控风险、提升效益指明方向,更为集团完善管控体系提供了有力支撑。下一步,高投集团将持续跟进整改落实情况,确保审计成果有效转化,切实提升企业核心竞争力,为咸宁经济社会高质量发展贡献国企力量。(解伊娜、谭轶子)